30 декабря 2019 года № 2905
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября
2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы», следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» строки «бюджет города», «Итого» изложить в следующей редакции:
« |
бюджет города |
1683495,1 |
542798,3 |
537372,1 |
603324,7 |
». |
Итого |
1683495,1 |
542798,3 |
537372,1 |
603324,7 |
1.1.2. В разделе 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» первые три абзаца изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 1683495,1 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:
- 2018 год - 542798,3 тыс. руб.;
- 2019 год - 537372,1 тыс. руб.;
- 2020 год - 603324,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 1647908,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:
- 2018 год - 532094,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 526813,9 тыс. руб.;
- 2020 год - 589000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 35586,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города, в том числе:
- 2018 год - 10703,4 тыс. руб.;
- 2019 год - 10558,2 тыс. руб.;
- 2020 год - 14324,7 тыс. руб.».
1.1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы № 1 муниципальной программы в разделе «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» строки «бюджет города», «Итого» изложить в следующей редакции:
« |
бюджет города |
1647908,8 |
532094,9 |
526813,9 |
589000,0 |
». |
Итого |
1647908,8 |
532094,9 |
526813,9 |
589000,0 |
1.1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы № 2 муниципальной программы в разделе «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам» строки «бюджет города», «Итого» изложить в следующей редакции:
« |
бюджет города |
35586,3 |
10703,4 |
10558,2 |
14324,7 |
». |
Итого |
35586,3 |
10703,4 |
10558,2 |
14324,7 |
1.1.5. Приложения № 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
«Город Саратов» М.А. Исаев
к постановлению администрации муниципального образования
«Город Саратов»
от 30 декабря 2019 года № 2905
Приложение № 3
к муниципальной программе
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
|||||
2016 год (отчетный) |
2017 год (текущий) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
по итогам реализации программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы |
||||||||
1. |
Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. |
Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
4. |
Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
6. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО |
ед. |
- |
84 |
126 |
127 |
127 |
127 |
7. |
Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
8. |
Количество арендуемых каналов связи |
ед. |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
9. |
Количество приобретенных автоматизированных систем |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10. |
Количество модернизированных сред и систем с подсистемами |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
не менее 3 ежегодно |
11. |
Количество приобретенного оборудования, ключевых носителей, криптографических средств и лицензий ПО |
ед. |
- |
255 |
285 |
77 |
62 |
424 |
12. |
Количество специалистов, прошедших обучение |
чел. |
- |
2 |
8 |
3 |
3 |
не менее 3 ежегодно |
13. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом» |
||||||||
1. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
2. |
Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4. |
Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» |
||||||||
1. |
Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
3. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем |
ед. |
- |
3 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4. |
Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам |
шт. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество лицензий с технической поддержкой |
ед. |
- |
80 |
120 |
120 |
120 |
120 |
6. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
д. № 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. № 20 и ул. Международная, д. № 1, на скорости не менее 10 Мбит/с |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
9. |
Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем |
ед. |
- |
- |
2 |
3 |
3 |
3 |
10. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения перечня и реестров источников доходов |
ед. |
- |
- |
0 |
0 |
1 |
1 |
11. |
Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования |
шт. |
- |
37 |
44 |
42 |
39 |
125 |
12. |
Количество приобретенных лицензий ПО |
ед. |
- |
158 |
133 |
33 |
23 |
189 |
13. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения делопроизводства |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
14. |
Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО |
чел. |
- |
1 |
7 |
2 |
2 |
не менее 2 ежегодно |
15. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
16. |
Количество приобретенных ключевых носителей |
шт. |
- |
30 |
78 |
0 |
0 |
78 |
17. |
Количество приобретенных криптографических средств |
шт. |
- |
30 |
30 |
2 |
0 |
32 |
18. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
19. |
Количество модернизированных защищенных, доверенных сред передачи информации ограниченного доступа |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
20. |
Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности |
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
не менее 1 ежегодно |
Председатель комитета по финансам
администрации муниципального
образования «Город Саратов» А.С. Струков
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 30 декабря 2019 года № 2905
Приложение № 5
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
Наименование |
Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам |
Источники финансиро- вания |
Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы |
всего по программе |
всего
|
1683495,1 |
542798,3 |
537372,1 |
603324,7 |
бюджет города |
1683495,1 |
542798,3 |
537372,1 |
603324,7 |
||
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом» |
всего по подпрограмме |
всего |
1647908,8 |
532094,9 |
526813,9 |
589000,0 |
бюджет города |
1647908,8 |
532094,9 |
526813,9 |
589000,0 |
||
1.1. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств по кредитам, |
итого по мероприятию |
всего |
643,3 |
177,3 |
244,0 |
222,0 |
бюджет города |
643,3 |
177,3 |
244,0 |
222,0 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
предоставленным управлением Федерального казначейства по Саратовской области» |
|
|
|
|
|
|
1.2. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств» |
итого по мероприятию |
всего |
1647265,5 |
531917,6 |
526569,9 |
588778,0 |
бюджет города |
1647265,5 |
531917,6 |
526569,9 |
588778,0 |
||
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» |
всего по подпрограмме |
всего |
35586,3 |
10703,4 |
10558,2 |
14324,7 |
бюджет города |
35586,3 |
10703,4 |
10558,2 |
14324,7 |
||
2.1. Основное мероприятие «Организация доступа и сопровождение электронного документооборота» |
итого по мероприятию |
всего |
949,1 |
316,8 |
312,6 |
319,7 |
бюджет города |
949,1 |
316,8 |
312,6 |
319,7 |
||
2.2. Основное мероприятие «Сопровождение систем и техническая поддержка ПО» |
итого по мероприятию |
всего |
12749,9 |
2145,2 |
4231,3 |
6373,4 |
бюджет города |
12749,9 |
2145,2 |
4231,3 |
6373,4 |
||
2.3. Основное мероприятие «Поддержание технической инфраструктуры» |
итого по мероприятию |
всего |
759,3 |
223,2 |
256,1 |
280,0 |
бюджет города |
759,3 |
223,2 |
256,1 |
280,0 |
||
2.4. Основное мероприятие «Приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО» |
итого по мероприятию |
всего |
16634,6 |
5819,5 |
4707,4 |
6107,7 |
бюджет города |
16634,6 |
5819,5 |
4707,4 |
6107,7 |
||
2.5. Основное мероприятие «Поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации» |
итого по мероприятию |
всего |
4493,4 |
2198,7 |
1050,8 |
1243,9 |
бюджет города |
4493,4 |
2198,7 |
1050,8 |
1243,9 |
Председатель комитета по финансам
администрации муниципального
образования «Город Саратов» А.С. Струков