1 октября 2019 года № 2080
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября
2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального
образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению дефис 6 абзаца 1 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«- приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО - направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по развитию автоматизированных систем комитета. В рамках данного мероприятия предусматривается модернизация основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета в части введения системы множественного визирования основных документов; модернизация основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета в части введения электронной подписи выписок, произвольных документов и ведения электронного архива; модернизация автоматизированной системы комитета по формированию консолидированных отчетных документов согласно изменениям инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов; автоматизация ведения перечня и реестров источников доходов; оснащение комитета средствами вычислительной и оргтехники, системами кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, приобретение системного и прикладного ПО; обучение специалистов работе с новым лицензионным ПО; автоматизация ведения делопроизводства комитета».
1.2. В приложении 2 к муниципальной программе в разделе «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)» паспорта подпрограммы № 2 дефисы 9, 11, 12 изложить в новой редакции:
«- количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем – 3;
- количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, - 128;
- количество приобретенных лицензий ПО - 245».
1.3. Приложения № 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
«Город Саратов» М.А. Исаев
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»
от 1 октября 2019 года № 2080
Приложение № 3
к муниципальной программе
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
|||||
2016 год (отчетный) |
2017 год (текущий) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
по итогам реализации программы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы |
||||||||
1. |
Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. |
Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
4. |
Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
6. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО |
ед. |
- |
84 |
126 |
127 |
128 |
128 |
7. |
Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
8. |
Количество арендуемых каналов связи |
ед. |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9. |
Количество приобретенных автоматизированных систем |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
1 |
2 |
10. |
Количество модернизированных сред и систем с подсистемами |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
не менее 2 ежегодно |
11. |
Количество приобретенного оборудования, ключевых носителей, криптографических средств и лицензий ПО |
ед. |
- |
255 |
285 |
103 |
95 |
483 |
12. |
Количество специалистов, прошедших обучение |
чел. |
- |
2 |
8 |
3 |
2 |
не менее 2 ежегодно |
13. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом» |
||||||||
1. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
6,8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
2. |
Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
100,2 |
не более 96 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
не более 95 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4. |
Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» |
||||||||
1. |
Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа |
ед. |
- |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
3. |
Количество сопровождаемых автоматизированных систем |
ед. |
- |
3 |
5 |
6 |
7 |
7 |
4. |
Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам |
шт. |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество лицензий с технической поддержкой |
ед. |
- |
80 |
120 |
120 |
120 |
120 |
6. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с
|
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. № 20 и ул. Международная, д. № 1, на скорости не менее 10 Мбит/с |
ед. |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
9. |
Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем |
ед. |
- |
- |
2 |
3 |
2 |
3 |
10. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения перечня и реестров источников доходов |
ед. |
- |
- |
0 |
0 |
1 |
1 |
11. |
Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования |
шт. |
- |
37 |
44 |
44 |
40 |
128 |
12. |
Количество приобретенных лицензий ПО |
ед. |
- |
158 |
133 |
57 |
55 |
245 |
13. |
Количество приобретенных автоматизированных систем ведения делопроизводства |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
14. |
Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО |
чел. |
- |
1 |
7 |
2 |
1 |
не менее 1 ежегодно |
15. |
Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО |
шт. |
- |
162 |
163 |
163 |
163 |
163 |
16. |
Количество приобретенных ключевых носителей |
шт. |
- |
30 |
78 |
0 |
0 |
78 |
17. |
Количество приобретенных криптографических средств |
шт. |
- |
30 |
30 |
2 |
0 |
32 |
18. |
Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой |
шт. |
- |
- |
1 |
4 |
4 |
4 |
19. |
Количество модернизированных защищенных, доверенных сред передачи информации ограниченного доступа |
ед. |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
20. |
Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности |
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
не менее 1 ежегодно |
Председатель комитета по финансам
администрации муниципального образования
«Город Саратов» А.С. Струков
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»
от 1 октября 2019 года № 2080
Приложение № 5
к муниципальной программе
Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»
на 2018-2020 годы
Наименование |
Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам |
Источники финансирования |
Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
||
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы |
всего по программе |
всего |
1755447,7 |
542798,3 |
598324,7 |
614324,7 |
бюджет города |
1755447,7 |
542798,3 |
598324,7 |
614324,7 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом» |
всего по подпрограмме |
всего |
1716094,9 |
532094,9 |
584000,0 |
600000,0 |
бюджет города |
1716094,9 |
532094,9 |
584000,0 |
600000,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1.1. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых |
итого по мероприятию |
всего |
643,3 |
177,3 |
244,0 |
222,0 |
бюджет города |
643,3 |
177,3 |
244,0 |
222,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
обязательств по кредитам, предоставленным управлением Федерального казначейства по Саратовской области» |
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1.2. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств» |
итого по мероприятию |
всего |
1715451,6 |
531917,6 |
583756,0 |
599778,0 |
бюджет города |
1715451,6 |
531917,6 |
583756,0 |
599778,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» |
всего по подпрограмме |
всего |
39352,8 |
10703,4 |
14324,7 |
14324,7 |
бюджет города |
39352,8 |
10703,4 |
14324,7 |
14324,7 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.1. Основное мероприятие «Организация доступа и сопровождение электронного документооборота» |
итого по мероприятию |
всего |
950,7 |
316,8 |
312,6 |
321,3 |
бюджет города |
950,7 |
316,8 |
312,6 |
321,3 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.2. Основное мероприятие «Сопровождение систем и техническая поддержка ПО» |
итого по мероприятию |
всего |
11120,9 |
2145,2 |
4268,3 |
4707,4 |
бюджет города |
11120,9 |
2145,2 |
4268,3 |
4707,4 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.3. Основное мероприятие «Поддержание технической инфраструктуры» |
итого по мероприятию |
всего |
708,6 |
223,2 |
256,4 |
229,0 |
бюджет города |
708,6 |
223,2 |
256,4 |
229,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.4. Основное мероприятие «Приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО» |
итого по мероприятию |
всего |
21899,6 |
5819,5 |
8275,1 |
7805,0 |
бюджет города |
21899,6 |
5819,5 |
8275,1 |
7805,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
2.5. Основное мероприятие «Поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации» |
итого по мероприятию |
всего |
4673,0 |
2198,7 |
1212,3 |
1262,0 |
бюджет города |
4673,0 |
2198,7 |
1212,3 |
1262,0 |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
кроме того погашение кредиторской задолженности |
всего |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
||
федеральный бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные источники (прогнозно) |
- |
- |
- |
- |
Председатель комитета по финансам
администрации муниципального образования
«Город Саратов» А.С. Струков