09.10.24
01:12
°C,
USD 96.06
EUR 105.31

Меню

09.10.24
01:12
°C,
USD 96.06
EUR 105.31
12+

№ 2080 от 1 октября 2019 года О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

doc

1 октября 2019 года № 2080

 

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября

2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального

образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2936 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению дефис 6 абзаца 1 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«- приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО - направлено на решение задачи подпрограммы № 2 по развитию автоматизированных систем комитета. В рамках данного мероприятия предусматривается модернизация основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета в части введения системы множественного визирования основных документов; модернизация основной автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета в части введения электронной подписи выписок, произвольных документов и ведения электронного архива; модернизация автоматизированной системы комитета по формированию консолидированных отчетных документов согласно изменениям инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов; автоматизация ведения перечня и реестров источников доходов; оснащение комитета средствами вычислительной и оргтехники, системами кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, приобретение системного и прикладного ПО; обучение специалистов работе с новым лицензионным ПО; автоматизация ведения делопроизводства комитета».

1.2. В приложении 2 к муниципальной программе в разделе «Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)» паспорта подпрограммы № 2 дефисы 9, 11, 12 изложить в новой редакции:

«- количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем – 3;

- количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования, - 128;

- количество приобретенных лицензий ПО - 245».

1.3. Приложения № 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по экономическим вопросам.

 

 

Глава муниципального образования

«Город Саратов» М.А. Исаев

 

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 1 октября 2019 года № 2080

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

 

п/п

Наименование

показателя

Единица измере­ния

Значение показателей

2016 год

(отчетный)

2017 год

(текущий)

2018 год

2019 год

2020 год

по итогам реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

1.

Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

6,8

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга

%

0

0

0

0

0

0

3.

Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

100,2

не более 96

не более 95

не более 95

не более 95

не более

95

4.

Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года

%

100

100

100

100

100

100

5.

Количество единиц оборудования с расширенной технической

поддержкой

шт.

-

-

1

4

4

4

6.

Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО

ед.

-

84

126

127

128

128

7.

Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа

ед.

-

165

165

165

165

165

8.

Количество арендуемых каналов связи

ед.

-

1

4

4

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Количество приобретенных автоматизированных систем

ед.

-

-

1

0

1

2

10.

Количество модернизированных сред и систем с подсистемами

ед.

-

-

3

3

2

не менее 2 ежегодно

11.

Количество приобретенного оборудования, ключевых носителей, криптографических средств и лицензий ПО

ед.

-

255

285

103

95

483

12.

Количество специалистов, прошедших обучение

чел.

-

2

8

3

2

не менее 2 ежегодно

13.

Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО

шт.

-

162

163

163

163

163

Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»

1.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

6,8

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более

10

2.

Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга

%

0

0

0

0

0

0

3.

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

100,2

не более 96

не более 95

не более 95

не более 95

не более

95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»

1.

Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета

ед.

-

-

1

1

1

1

2.

Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа

ед.

-

165

165

165

165

165

3.

Количество сопровождаемых автоматизированных систем

ед.

-

3

5

6

7

7

4.

Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам

шт.

-

100

100

100

100

100

5.

Количество лицензий с технической поддержкой

ед.

-

80

120

120

120

120

6.

Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. № 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с

 

ед.

-

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. № 20 и ул. Международная, д. № 1, на скорости не менее 10 Мбит/с

ед.

-

-

2

2

2

2

8.

Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с

ед.

-

-

1

1

1

1

9.

Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем

ед.

-

-

2

3

2

3

10.

Количество приобретенных автоматизированных систем ведения перечня и реестров источников доходов

ед.

-

-

0

0

1

1

11.

Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования

шт.

-

37

44

44

40

128

12.

Количество приобретенных лицензий ПО

ед.

-

158

133

57

55

245

13.

Количество приобретенных автоматизированных систем ведения делопроизводства

ед.

-

-

1

0

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14.

Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО

чел.

-

1

7

2

1

не менее 1 ежегодно

15.

Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО

шт.

-

162

163

163

163

163

16.

Количество приобретенных ключевых носителей

шт.

-

30

78

0

0

78

17.

Количество приобретенных криптографических средств

шт.

-

30

30

2

0

32

18.

Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой

шт.

-

-

1

4

4

4

19.

Количество модернизированных защищенных, доверенных сред передачи информации ограниченного доступа

ед.

-

-

1

0

0

1

20.

Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности

чел.

-

1

1

1

1

не менее 1 ежегодно

 

 

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов» А.С. Струков


 

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 1 октября 2019 года № 2080

 

Приложение № 5

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

 

Наименование

Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам

Источники финансирования

Объемы финансиро-вания, всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации программы

(тыс. руб.)

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

всего по программе

всего

1755447,7

542798,3

598324,7

614324,7

бюджет города

1755447,7

542798,3

598324,7

614324,7

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным долгом»

всего по подпрограмме

всего

1716094,9

532094,9

584000,0

600000,0

бюджет города

1716094,9

532094,9

584000,0

600000,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.1. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых

итого по мероприятию

всего

643,3

177,3

244,0

222,0

бюджет города

643,3

177,3

244,0

222,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

обязательств по кредитам, предоставленным управлением Федерального казначейства по Саратовской области»

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.2. Основное мероприятие «Осуществление выплат по обслуживанию муниципальных долговых обязательств»

итого по мероприятию

всего

1715451,6

531917,6

583756,0

599778,0

бюджет города

1715451,6

531917,6

583756,0

599778,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма № 2 «Автоматизация систем управления бюджетным процессом»

всего по подпрограмме

всего

39352,8

10703,4

14324,7

14324,7

бюджет города

39352,8

10703,4

14324,7

14324,7

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.1. Основное мероприятие «Организация доступа и сопровождение электронного документооборота»

итого по мероприятию

всего

950,7

316,8

312,6

321,3

бюджет города

950,7

316,8

312,6

321,3

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.2. Основное мероприятие «Сопровождение систем и техническая поддержка ПО»

итого по мероприятию

всего

11120,9

2145,2

4268,3

4707,4

бюджет города

11120,9

2145,2

4268,3

4707,4

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.3. Основное мероприятие «Поддержание технической инфраструктуры»

итого по мероприятию

всего

708,6

223,2

256,4

229,0

бюджет города

708,6

223,2

256,4

229,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.4. Основное мероприятие «Приобретение и модернизация систем, оборудования и ПО»

итого по мероприятию

всего

21899,6

5819,5

8275,1

7805,0

бюджет города

21899,6

5819,5

8275,1

7805,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.5. Основное мероприятие «Поддержание защищенной, доверенной среды передачи информации»

итого по мероприятию

всего

4673,0

2198,7

1212,3

1262,0

бюджет города

4673,0

2198,7

1212,3

1262,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

 

 

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов» А.С. Струков

AdministratsiyaSaratov
sar_area
bkd
opsar
gosuslugi
2gis
наверх