17.09.19
17:13
+20°C, облачно
USD 64.12
EUR 70.6

Меню

17.09.19
17:13
+20°C, облачно
USD 64.12
EUR 70.6
12+

№ 486 от 25 марта 2019 года "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»"

25 марта 2019 года № 486

 

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября

2017 года № 2963 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального

образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы»

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 октября 2017 года № 2963 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

 

 

Глава муниципального образования

«Город Саратов» М.А. Исаев

 

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 25 марта 2019 года № 486

 

Муниципальная программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

 

Паспорт муниципальной программы

 

Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)

- федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2013 года № 2523 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)

Соисполнители муниципальной программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района);

- администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района);

- администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района);

- администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района)

 

Участники муниципальной программы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные учреждения, в отношении которых комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - муниципальные бюджетные и казенные учреждения);

- администрация Волжского района;

- администрация Заводского района;

- администрация Кировского района;

- администрация Ленинского района

Подпрограммы муниципальной программы

- подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;

- подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»

Цели муниципальной программы

- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий

Задачи муниципальной программы

- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» (далее - автомобильные дороги);

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- 2018-2020 годы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее - бюджет города)

3722585,8

1254788,7

1303152,7

1164644,4

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

0,0

0,0

областной бюджет (прогнозно)

3304862,3

1226776,7

1078185,6

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Итого

7082270,9

2536388,2

2381338,3

2164544,4

Государственные программы Российской Федерации и (или) Саратовской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

- подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 641-П;

- подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» (приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 645-П;

- подпрограмма «Управление региональными финансами Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года № 647-П;

- подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года № 773-П

Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)

- протяженность автомобильных дорог в границах муниципального образования «Город Саратов» - 955,0 км;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, - 44,2%;

- доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, требующих ремонта, - 4,6%;

- доля автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 100%;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;

- приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации - 33,8%;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации - 10,5%;

- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, - 0;

- ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова - 119,0 тыс. кв. м;

- количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 274;

 

- количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог - 8;

- количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 4683;

- протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог - 1934 п. м;

- площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог – 419,3 кв. м;

- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;

- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;

- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 95,7 млн.;

- количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры - 1;

- увеличение оснащенности транспортными средствами по сравнению с 2017 годом (с учетом транспортных средств, используемых по договору лизинга) – 38,7%

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение площади автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных тротуаров;

- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;

- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению города

 

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Разработка муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию муниципального образования «Город Саратов» в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Цели программы соответствуют приоритетам и целям, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов», утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».

Транспортная система города является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры и ее развитие необходимо рассматривать как одну из основных задач муниципального образования.

На момент начала реализации программы при общей площади автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, составляющей 5,95 млн. кв. м, площадь дорог, требующих ремонта, составляет 3,06 млн. кв. м; при общей площади тротуаров, составляющей 3,68 млн. кв. м, площадь тротуаров, требующих ремонта, составляет 2,94 млн. кв. м.

На дорогах города расположено 18 путепроводов и мостовых сооружений.

Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, приводит к заторам, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Также в настоящее время ведется активное комплексное развитие жилого района Солнечный-2 в Кировском районе и Новосоколовогорского жилого района Волжского района г. Саратова, осуществляющееся с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы и подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года». Комплексный подход к застройке территории предполагает также осуществление строительства транспортной сети дорог.

В рамках подпрограммы № 1 будет осуществлено содержание автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), на общей площади 11,8 млн. кв. м, также будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог площадью 1391,4 тыс. кв. м (приложение № 8 к муниципальной программе), что составит 44,2% от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта, и тротуары площадью 133,4 тыс. кв. м, что составит 4,6% от общей площади тротуаров, требующих ремонта.

В части развития автомобильных дорог запланировано проектирование и строительство (реконструкция) трех объектов (приложение № 7 к муниципальной программе):

- «Автомобильные дороги в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова»;

- «Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове».

- «Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове».

В целях совершенствования существующих технических средств регулирования, организации и контроля за дорожным движением, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых при наличии неудовлетворительных дорожных условий, подпрограммой № 1 предусматривается обеспечение безопасности дорожного движения следующими техническими средствами регулирования: светофорные объекты, дорожные ограждения, ограничивающие пешеходные ограждения, искусственные неровности, дорожные знаки.

Кроме того, серьезную проблему и угрозу для транспортного комплекса города представляет существенный износ основных фондов организаций транспорта.

В рамках подпрограммы № 1 планируется взять в лизинг 50 единиц и приобрести 54 единицы дорожной, автотранспортной и специализированной техники и 6 комплектов оборудования;

- подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения».

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города.

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Саратов» осуществляется в соответствии с Положением, принятым решением Саратовской городской Думы от 24.09.2009 № 43-524.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок выполняются в рамках договорных отношений с операторами рынка транспортных услуг (перевозчиками), определяемыми по итогам проведения конкурсных процедур.

В 2016-2017 годах 90 муниципальных маршрутов обслуживали четыре перевозчика. Планируется увеличение количества муниципальных маршрутов.

На территории муниципального образования «Город Саратов» контроль за соблюдением перевозчиками условий муниципальных контрактов об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет МКУ «Транспортное управление», подведомственное комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Кроме того, МКУ «Транспортное управление» составляет расписания движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, подготовку паспортов муниципальных маршрутов, осуществляет диспетчерское управление и др.

Также комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта предоставляется субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Саратов». Указанное мероприятие является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта и обеспечения граждан услугами общественного транспорта. Общественный транспорт действует за счет установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с этим перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов.

Ежегодно услугами городского наземного электрического транспорта пользуются более 30 млн. человек.

На современном этапе развития экономики перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения в перевозках и качества предоставляемых услуг.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить состояние дорожно-транспортной системы города, увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, обеспечить новые микрорайоны города дорожной инфраструктурой, а также улучшить качество предоставления транспортных услуг.

 

2. Цели и задачи муниципальной программы

 

Цели муниципальной программы:

- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

Задачи муниципальной программы:

- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов»;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг.

 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 3 к муниципальной программе.

 

4. Прогноз ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение площади автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог;

- увеличение доли отремонтированных тротуаров;

- поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог;

- предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;

- повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению города.

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2018 по 2020 годы.

 

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных

целевых программ подпрограмм муниципальной программы

 

В рамках муниципальной программы реализуются две подпрограммы, которые обеспечивают достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» состоит из шести основных мероприятий:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» - включает разработку проектной документации на строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, осуществление работ по строительству и ремонту, а также разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - включает выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог (включая тротуары) и искусственных дорожных сооружений в их составе и нанесению дорожной разметки, в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, приобретение оборудования, техники, в том числе предоставление транспортных средств по договору лизинга, и разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности дорожного движения - включает выполнение работ по содержанию, ремонту и установке подземных переходов, остановочных пунктов, подпорных стенок, светофорных объектов, ограничивающих пешеходных и дорожных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей;

- строительство автомобильных дорог - включает разработку проектной документации на строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе и осуществление работ по строительству;

- ремонт тротуаров - включает обследование тротуаров и выполнение работ по их ремонту;

- региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть») - включает осуществление работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

- ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий – включает ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений, в том числе за счет привлечения сторонних организаций.

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» состоит из двух основных мероприятий:

- организация транспортного обслуживания населения - включает обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров - включает разработку и утверждение постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и возмещение затрат по нему.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы содержится в приложении № 4 к муниципальной программе.

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

 

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах потребуется 7082270,9 тыс. руб., из них:

- 2018 год – 2536388,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 2381338,3 тыс. руб.;

- 2020 год – 2164544,4 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год – 1254788,7 тыс. руб.;

- 2019 год – 1303152,7 тыс. руб.;

- 2020 год – 1164644,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогнозно):

- 2018 год – 54822,8 тыс. руб. (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы – 54822,8 тыс. руб.);

- 2019 год – 0,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 1226776,7 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» - 10442,4 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» - 1095170,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года» - 21164,3 тыс. руб.);

- 2019 год – 1078185,6 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 999900,0 тыс. руб., государственная программа Саратовской области «Развитие государственного и муниципального управления» - 78285,6 тыс. руб.);

- 2020 год – 999900,0 тыс. руб. (государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы» - 999900,0 тыс. руб.).

Финансирование муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы содержатся в приложении № 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 сентября 2018 года № 2043 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

 

7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Финансовые риски связаны с ограниченностью финансирования из средств бюджета города, возможным секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, что может существенным образом отразиться на конечных результатах муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

 

 

Председатель комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации муниципального

образования «Город Саратов» Г.А. Свиридов

Приложение № 1

к муниципальной программе

 

Паспорт подпрограммы № 1

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

 

Наименование подпрограммы

- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Соисполнитель

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- администрация Ленинского района;

- администрация Заводского района;

- администрация Кировского района;

- администрация Волжского района

Участники подпрограммы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные бюджетные учреждения;

- администрация Ленинского района;

- администрация Заводского района;

- администрация Кировского района;

- администрация Волжского района

Цели подпрограммы

- обеспечение потребности города в безопасной и качественной дорожной сети;

- создание условий для повышения безопасности дорожного движения

Задачи подпрограммы

- развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог;

- обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения

Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2018-2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы,

в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет города

2799933,1

836546,0

1025153,9

938233,2

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

0,0

0,0

областной бюджет (прогнозно)

3297834,6

1222012,6

1075922,0

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Итого

6152590,5

2113381,4

2101075,9

1938133,2

Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)

- протяженность построенных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием - 1,62 км;

- площадь отремонтированных автомобильных дорог – 1391,4 тыс. кв. м;

- площадь отремонтированных тротуаров - 133,4 тыс. кв. м;

- площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию, - 11,8 млн. кв. м;

- площадь автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий, - не менее 15%;

- ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова - 119,0 тыс. кв. м;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года - 12%;

- количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 5;

- количество отремонтированных подземных (надземных) переходов - 6;

- количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 8;

- количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;

- количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 2;

- количество светофорных объектов, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 257;

- количество установленных (модернизированных) светофорных объектов - 16;

- протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений - 1059 п. м;

- протяженность установленных дорожных ограждений - 875 п. м;

- количество установленных дорожных знаков - 4570;

- количество установленных информационных аншлагов – 97;

- площадь установленных искусственных неровностей – 419,3 кв. м;

- количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры - 1;

- количество транспортных средств, используемых по договору лизинга, - 50;

- количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники - 54;

- количество приобретенного оборудования для специализированной техники – 6 комплектов;

- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, - 0;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- увеличение площади автомобильных дорог;

- улучшение состояния автомобильных дорог;

- улучшение состояния тротуаров;

- поддержание качественного уровня предоставления услуг по содержанию автомобильных дорог;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий

Приложение № 2

к муниципальной программе

 

 

Паспорт подпрограммы № 2

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

 

Наименование подпрограммы

- «Транспортное обслуживание населения»

Соисполнитель

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

Участники подпрограммы

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные казенные учреждения

Цели подпрограммы

- обеспечение качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом

Задачи подпрограммы

- организация, развитие и предоставление транспортных услуг населению города

Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта

- отсутствует

Сроки и этапы реализации подпрограммы

- 2018-2020 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

расходы (тыс. руб.)

всего

2018

2019

2020

бюджет города

922652,7

418242,7

277998,8

226411,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

7027,7

4764,1

2263,6

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Итого

929680,4

423006,8

280262,4

226411,2

Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)

- ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, - 4;

- ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление, - 97;

- количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке, - 95,7 млн.;

- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год - не менее 4,0%;

- количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда, - 0

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- обеспечение контроля за оказанием услуг, предоставляемых перевозчиками;

- совершенствование сети общественного транспорта

 

 

 

 

Приложение № 3

к муниципальной программе

 

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

 

п/п

Наименование

показателя

Единица измерения

Значение показателей

2016 год (базовый)

2017 год

(оценка)

2018 год

2019 год

2020 год

по итогам реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Саратов»

км

950,5

950,5

953,4

955,0

955,0

955,0

2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием, требующих ремонта

%

15,1

14,7

26,5

24,9

-

44,2

3.

Доля отремонтированных тротуаров от общей площади тротуаров, требующих ремонта

%

0,6

-

1,9

2,7

-

4,6

4.

Доля автомобильных дорог,

в отношении которых проведены работы по содержанию

%

100

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года

%

-

-

4

8

12

12

6.

Приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации

%

-

-

33,8

-

-

33,8

7.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации

%

-

-

10,5

-

-

10,5

8.

Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год

%

-

-

не менее 4,0

-

-

не менее 4,0

9.

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени

чел.

-

-

0

0

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе

г. Саратова

тыс. кв. м

-

-

119,0

-

-

119,0

11.

Количество элементов обустройства автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по содержанию

шт.

247

250

273

274

274

274

12.

Количество отремонтированных элементов обустройства автомобильных дорог

шт.

-

4

5

2

2

8

13.

Количество установленных элементов обустройства автомобильных дорог

шт.

1475

1497

1735

1474

1474

4683

14.

Протяженность установленных элементов обустройства автомобильных дорог

п. м

1300

21037,5

334

800

800

1934

15.

Площадь установленных элементов обустройства автомобильных дорог

кв. м

140

142,75

139,3

140

140

419,3

16.

Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам

шт.

4

4

4

4

4

4

17.

Ежегодное количество муниципальных маршрутов,

шт.

90

90

97

97

97

97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

в отношении которых выполняется диспетчерское управление

 

 

 

 

 

 

 

18.

Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке

млн. чел.

35,4

33,1

39,1

28,3

28,3

95,7

19.

Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры

шт.

-

-

1

-

-

1

20.

Увеличение оснащенности транспортными средствами по сравнению с 2017 годом (с учетом транспортных средств, используемых по договору лизинга)

%

-

-

27,5

38,7

38,7

38,7

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

1.

Протяженность построенных автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием

км

-

2,67

1,62

-

-

1,62

2.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог

тыс. кв. м

403,0

393,1

809,4

582,0

-

1391,4

3.

Площадь отремонтированных тротуаров

тыс. кв. м

17,6

-

56,4

77,0

-

133,4

4.

Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию

млн. кв. м

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Площадь автомобильных дорог, включая тротуары, искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены мероприятия по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий

%

-

-

-

не менее 15

-

не менее 15

6.

Ввод жилья в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе

г. Саратова

тыс. кв. м

-

-

119,0

-

-

119,0

7.

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и ущерба от них по сравнению с уровнем 2017 года

%

-

-

4

8

12

12

8.

Количество подземных переходов,

в отношении которых проведены работы по содержанию

шт.

5

5

5

5

5

5

9.

Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов

шт.

-

1

5

1

1

6

10.

Количество остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию

шт.

8

8

8

8

8

8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию

шт.

4

4

4

4

4

4

12.

Количество отремонтированных подпорных железобетонных стенок

шт.

-

3

-

1

1

2

13.

Количество светофорных объектов,

в отношении которых проведены работы по содержанию

шт.

230

233

256

257

257

257

14.

Количество установленных (модернизированных) светофорных объектов

шт.

5

27

8

4

4

16

15.

Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений

п. м

300

20662,5

59

500

500

1059

16.

Протяженность установленных дорожных ограждений

п. м

1000

375

275

300

300

875

17.

Количество установленных дорожных знаков

шт.

1470

1470

1630

1470

1470

4570

18.

Количество установленных информационных аншлагов

шт.

-

-

97

-

-

97

19.

Площадь установленных искусственных неровностей

кв. м

140

142,75

139,3

140

140

419,3

20.

Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры

шт.

-

-

1

-

-

1

21.

Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга

шт.

-

-

50

50

50

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

22.

Количество приобретенной дорожно-коммунальной, специализированной и автотранспортной техники

шт.

-

-

24

30

-

54

23.

Количество приобретенного оборудования для специализированной техники

комплект

-

-

-

6

-

6

24.

Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год

%

-

-

не менее 4,0

-

-

не менее 4,0

25.

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

чел.

-

-

0

0

-

0

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»

1.

Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам

шт.

4

4

4

4

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.

Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление

шт.

90

90

97

97

97

97

3.

Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке

млн. чел.

35,4

33,1

39,1

28,3

28,3

95,7

4.

Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, за 2018 год к фактической средней заработной плате за 2017 год

%

-

-

не менее 4,0

-

-

не менее 4,0

5.

Количество работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) ниже минимального размера оплаты труда

чел.

-

-

0

0

-

0

Приложение № 4

к муниципальной программе

 

Перечень

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

на 2018-2020 годы

 

Наименование мероприятий

и ведомственных целевых программ

Участник муниципальной программы

Срок

год начала реализации

год окончания реализации

1

2

3

4

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Задача 1.1. Развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

2018

2019

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные бюджетные учреждения

2018

2020

Строительство автомобильных дорог

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

2018

2020

Ремонт тротуаров

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

2018

2019

 

1

2

3

4

Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

2019

2020

Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные бюджетные учреждения

2019

2019

Задача 1.2. Обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения

Обеспечение безопасности дорожного движения

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- администрация Ленинского района;

- администрация Заводского района;

- администрация Кировского района;

- администрация Волжского района

2018

2020

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»

Задача 2.1. Организация, развитие и предоставление транспортных услуг населению города

Организация транспортного обслуживания населения

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;

- муниципальные казенные учреждения

2018

2020

Обеспечение возмещения части затрат в связи

с оказанием услуг по перевозке пассажиров

- комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

2018

2020

Приложение № 5

к муниципальной программе

 

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

 

Наименование

Всего

по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам

Источники финансирования

Объемы финансирования, всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»

всего по программе

всего

7082270,9

2536388,2

2381338,3

2164544,4

бюджет города

3722585,8

1254788,7

1303152,7

1164644,4

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

3304862,3

1226776,7

1078185,6

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

29008,5

-

29008,5

-

бюджет города

29008,5

-

29008,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

в том числе по участникам программы:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные и казенные учреждения

всего

7071591,7

2531297,8

2378543,9

2161750,0

бюджет города

3711906,6

1249698,3

1300358,3

1161850,0

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

3304862,3

1226776,7

1078185,6

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

29008,5

-

29008,5

-

бюджет города

29008,5

-

29008,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Ленинского района

всего

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

бюджет города

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кредиторской задолженности

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Заводского района

всего

4027,4

3129,2

449,1

449,1

бюджет города

4027,4

3129,2

449,1

449,1

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Кировского района

всего

113,5

37,1

38,2

38,2

бюджет города

113,5

37,1

38,2

38,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Волжского района

всего

2120,8

451,6

834,6

834,6

бюджет города

2120,8

451,6

834,6

834,6

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

 

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

всего по подпрограмме

всего

6152590,5

2113381,4

2101075,9

1938133,2

бюджет города

2799933,1

836546,0

1025153,9

938233,2

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

3297834,6

1222012,6

1075922,0

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

29008,5

-

29008,5

-

бюджет города

29008,5

-

29008,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные бюджетные учреждения

всего

6141911,3

2108291,0

2098281,5

1935338,8

бюджет города

2789253,9

831455,6

1022359,5

935438,8

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

3297834,6

1222012,6

1075922,0

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение

всего

29008,5

-

29008,5

-

бюджет города

29008,5

-

29008,5

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кредиторской задолженности

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Ленинского района

всего

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

бюджет города

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Заводского района

всего

4027,4

3129,2

449,1

449,1

бюджет города

4027,4

3129,2

449,1

449,1

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Кировского района

всего

113,5

37,1

38,2

38,2

бюджет города

113,5

37,1

38,2

38,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

администрация Волжского района

всего

2120,8

451,6

834,6

834,6

бюджет города

2120,8

451,6

834,6

834,6

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

итого по мероприятию

всего

850270,0

850270,0

-

-

бюджет города

100,0

100,0

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

850170,0

850170,0

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

850270,0

850270,0

-

-

бюджет города

100,0

100,0

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

850170,0

850170,0

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

итого по мероприятию

всего

2866245,8

1112995,7

874111,3

879138,8

бюджет города

2504823,6

751595,5

874089,3

879138,8

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

361422,2

361400,2

22,0

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

29008,5

-

29008,5

-

бюджет города

29008,5

-

29008,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

408385,1

204806,1

101721,6

101857,4

бюджет города

383385,1

179806,1

101721,6

101857,4

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

25000,0

25000,0

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

28000,0

-

28000,0

-

бюджет города

28000,0

-

28000,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

муниципальные бюджетные учреждения

всего

2457860,7

908189,6

772389,7

777281,4

бюджет города

2121438,5

571789,4

772367,7

777281,4

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

336422,2

336400,2

22,0

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

1008,5

-

1008,5

-

бюджет города

1008,5

-

1008,5

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения

итого по мероприятию

всего

177466,3

59277,5

59094,4

59094,4

бюджет города

177466,3

59277,5

59094,4

59094,4

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

166787,1

54187,1

56300,0

56300,0

бюджет города

166787,1

54187,1

56300,0

56300,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Ленинского района

всего

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

бюджет города

4417,5

1472,5

1472,5

1472,5

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Заводского района

всего

4027,4

3129,2

449,1

449,1

бюджет города

4027,4

3129,2

449,1

449,1

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

администрация Кировского района

всего

113,5

37,1

38,2

38,2

бюджет города

113,5

37,1

38,2

38,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

администрация Волжского района

всего

2120,8

451,6

834,6

834,6

бюджет города

2120,8

451,6

834,6

834,6

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кредиторской задолженности

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.4. Строительство автомобильных дорог

итого по мероприятию

всего

97483,2

65838,2

31645,0

-

бюджет города

32218,0

573,0

31645,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

областной бюджет (прогнозно)

10442,4

10442,4

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

97483,2

65838,2

31645,0

-

бюджет города

32218,0

573,0

31645,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

54822,8

54822,8

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

областной бюджет (прогнозно)

10442,4

10442,4

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.5. Ремонт тротуаров

итого по мероприятию

всего

85225,2

25000,0

60225,2

-

бюджет города

85225,2

25000,0

60225,2

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

85225,2

25000,0

60225,2

-

бюджет города

85225,2

25000,0

60225,2

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.6. Региональный проект «Саратовская область, а также Саратовская агломерация на 2019-2024 годы» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные

итого по мероприятию

всего

1999900,0

-

1000000,0

999900,0

бюджет города

100,0

-

100,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

1999800,0

-

999900,0

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

автомобильные дороги» (в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть»)

кредиторской задолженности

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

1999900,0

-

1000000,0

999900,0

бюджет города

100,0

-

100,0

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

1999800,0

-

999900,0

999900,0

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1.7. Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений

итого по мероприятию

всего

76000,0

-

76000,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

в виде обильного выпадения снежных осадков и проведение противопаводковых мероприятий

 

областной бюджет (прогнозно)

76000,0

-

76000,0

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

муниципальные бюджетные учреждения

всего

76000,0

-

76000,0

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

76000,0

-

76000,0

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения»

всего по подпрограмме

всего

929680,4

423006,8

280262,4

226411,2

бюджет города

922652,7

418242,7

277998,8

226411,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

7027,7

4764,1

2263,6

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение

кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам подпрограммы:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, муниципальные казенные учреждения

всего

929680,4

423006,8

280262,4

226411,2

бюджет города

922652,7

418242,7

277998,8

226411,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

7027,7

4764,1

2263,6

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.1. Организация транспортного обслуживания населения

итого по мероприятию

всего

521680,4

170006,8

175262,4

176411,2

бюджет города

514652,7

165242,7

172998,8

176411,2

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

7027,7

4764,1

2263,6

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

муниципальные казенные

всего

521680,4

170006,8

175262,4

176411,2

бюджет города

514652,7

165242,7

172998,8

176411,2

1

2

3

4

5

6

7

 

учреждения

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

7027,7

4764,1

2263,6

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

2.2. Обеспечение возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров

итого по мероприятию

всего

408000,0

253000,0

105000,0

50000,0

бюджет города

408000,0

253000,0

105000,0

50000,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

 

 

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

в том числе по участникам мероприятия:

комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

всего

408000,0

253000,0

105000,0

50000,0

бюджет города

408000,0

253000,0

105000,0

50000,0

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

кроме того погашение кредиторской задолженности

всего

-

-

-

-

бюджет города

-

-

-

-

федеральный бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

областной бюджет (прогнозно)

-

-

-

-

внебюджетные источники (прогнозно)

-

-

-

-

Приложение № 6

к муниципальной программе

 

 

Прогноз сводных показателей

муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

 

Наименование

Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (работ)

Объем финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) (тыс. руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма № 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

Наименование муниципальной услуги (работы) - организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - площадь автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию (млн. кв. м)

Всего по подпрограмме № 1

11,8

11,8

11,8

732889,6

632405,4

687365,4

в том числе: в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

11,8

11,8

11,8

732889,6

632405,4

687365,4

Итого по муниципальной программе

х

х

х

732889,6

632405,4

687365,4

 

 

Приложение № 7

к муниципальной программе

 

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

 

п/п

Наименование организации (получателя субсидии)

Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества

Сумма,

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств (тыс. руб.)

федераль-ного бюджета

област-ного бюджета

бюджета города

1

2

3

4

5

6

7

2018 год

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

1.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства

и транспорта

«Автомобильные дороги в микрорайоне № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе г. Саратова»

65738,2

54822,8

10442,4

473,0

2.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства

и транспорта

«Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями

станции Трофимовский-1 и над

ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове»

100,0

-

-

100,0

Всего

65838,2

54822,8

10442,4

573,0

2019 год

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

3.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства

и транспорта

«Реконструкция транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (над ж.д. путями

станции Трофимовский-1 и над

ул. Шехурдина А.П.) в г. Саратове»

26955,0

-

-

26955,0

1

2

3

4

5

6

7

4.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

«Строительство автомобильной дороги от с. Александровка через ст. Кокурино до ул. им. Азина В.М. в районе ТЭЦ-2 в г. Саратове»

4690,0

-

-

4690,0

Всего

31645,0

 

 

31645,0

Итого

97483,2

54822,8

10442,4

32218,0

Приложение № 8

к муниципальной программе

 

 

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту

 

п/п

Наименование объекта

Площадь проезжей части,

кв. м

1

2

3

2018 год

1.

«Пр-т Строителей (от ул. Песочной

до ул. им. Тархова С.Ф.)»

37568,0

2.

«Ул. им. Шехурдина А.П. (от ул. им. Тулайкова Н.М. до проспекта Строителей)»

38073,0

3.

«Ул. Б. Горная»

5355,0

4.

«Ул. Ипподромная»

19480,0

5.

«П.-Уметский тракт»

27052,0

6.

«Сокурский тракт»

40500,0

7.

«Ул. 1-я Садовая (от ул. им. Пугачева Е.И.

до ул. Танкистов)»

1570,0

8.

«Ул. 5-я Дачная»

3560,0

9.

«Ул. Волгоградская»

2350,0

10.

«Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от пр-та Энтузиастов

до ул. Авиастроителей)»

9490,0

11.

«Ул. Б. Затонская (от ул. Валовой до кольца

авт. маршрута № 3)»

15970,0

12.

«Пр. им. 50 лет Октября от ул. Техническая

до пл. им. Ленина В.И.»

27982,0

13.

«Дорога на 2-ю Гуселку»

38523,0

14.

«Дорога на Кумысную поляну по ул. Новоузенской (от ул. Маховой до детского оздоровительного центра «Березка»)»

31755,0

15.

«Пр-т им. 50 лет Октября (местный пр-д от ул. Вишневой до ул. им. Дубовикова Б.А.)»

6600,0

16.

«Пр-т им. 50 лет Октября (местный пр-д, заводская сторона от ул. Технической до Делового тупика)»

3120,0

17.

«Дорога Князевский взвоз»

2019,0

18.

«Ул. Встречная»

1348,0

19.

«Ул. Плодородная (от ул. Черниговской

до ул. Топольчанской)»

26142,9

20.

«Молодежный проезд»

4300,0

1

2

3

21.

«Ул. Гвардейская»

32800,0

22.

«Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от д. № 24б

по ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Фабричной)»

6906,0

23.

«Ул. Большая Садовая (от ул. Соколовой до ул. им. Пугачева Е.И.)»

10050,0

24.

«Дорога на Усть-Курдюм (от КП ГИБДД

по ул. Соколовогорской до ул. Федоровской)»

43451,0

25.

«Ул. Соколовая от ул. им. Чернышевского Н.Г.

до ул. Университетской»

20373,0

26.

«Ул. Рабочая от ул. им. Радищева А.Н.

до ул. им. Рахова В.Г.»

11500,0

27.

«Ул. Б. Садовая (от ул. Новоузенской

до ул. им. Слонова И.А.)»

3850,0

28.

«Ул. 7-я Нагорная (от пр-та Энтузиастов до Н. Астраханского шоссе)»

4800,0

29.

«Ул. Астраханская (от ул. Б. Казачьей

до ул. Соколовой)»

23150,5

30.

«Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической до ул. 7-я Нагорная)»

18000,0

31.

«Ул. им. Емлютина Д.В. (от ул. Шелковичной до ул. Рабочей)»

3791,0

32.

«Пр-т Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Крымской)»

8000,0

33.

«Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Шелковичной до ул. Б. Казачьей)»

15627,0

34.

«Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. 2-й Садовой до ул. Шелковичной)»

6669,0

35.

«Ул. им. Разина С.Т. (от ул. Б. Казачьей

до ул. Б. Горной)»

9570,0

36.

«Ул. Огородная (от 5 Динамовского пр.

до ул. 2 Нагорная)»

3339,0

37.

«Дорога ул. Тагильская»

7594,0

38.

«Ул. Тульская (от Фруктовый пр.

до ул. им. Азина В.М.)»

11446,0

39.

«Дачный проезд»

8032,0

40.

«Ул. Бакинская»

4683,0

41.

«Ул. Актюбинская»

1972,0

42.

«Ул. Артиллерийская»

5807,0

43.

«Дорога по 5-му Лесопильному пр. (от пр-та Энтузиастов до кольца авт. маршрута № 20)»

11880,0

44.

«Ул. Пензенская (от Ново-Астраханского шоссе

до ул. Томской)»

10992,0

 

1

2

3

45.

«Ул. им. Академика O.K. Антонова (от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до ул. Топольчанской)»

20900,0

46.

«Ул. им. Жуковского Н.Е. до ул. Плодородной»

27183,0

47.

«Ул. им. Тархова С.Ф.»

11046,0

48.

«Ул. им. акад. Навашина С.Г.»

13583,0

49.

«Площадь им. Ленина В.И.»

11902,0

50.

«Ул. Техническая (от пр. им. 50 лет Октября

до ул. им. акад. Навашина С.Г.)»

19950,0

51.

«Ул. Буровая (от ул. им. Панфилова И.В. до ул. Елшанская)»

6892,1

52.

«Ул. Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. акад. Навашина С.Г.

17913,0

53.

«Привокзальная площадь»

9764,0

54.

«Ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Вольской до ул. им. Радищева А.Н.)»

10692,0

55.

«Ул. Перспективная»

8171,0

56.

«Ул. Бережная»

3281,0

57.

«Ул. Деловая (от пр-та 50 лет Октября до ул. Лунная)»

5525,0

58.

«Подъездная дорога от ул. Гвардейской до ГУЗ «Областной госпиталь ветеранов войны «Центр реабилитации»

2490,0

59.

«Дорога от ул. Городской до кольца авт. маршрута № 13»

12218,0

60.

«Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Чернышевского Н.Г.)»

870,0

 

Итого в 2018 году

809420,5

2019 год

1.

«Просп. Строителей»

8000,0

2.

«Ул. им. Академика O.K. Антонова»

4960,0

3.

«Дорога от ул. им. Жуковского Н.Е.

до ул. Плодородной»

3352,0

4.

«Ул. Астраханская (от ул. Шелковичной

до 2-го Станционного пр.)»

19377,0

5.

«Площадь им. Ленина В.И.»

3581,0

6.

«Ново-Астраханское шоссе (от ул. Политехнической

до поворота на Кумысную поляну)»

17631,0

7.

«Ул. Политехническая»

18518,0

8.

«Ул. 2-я Садовая (от ул. Б. Садовой

до ул. Политехнической)»

2186,0

9.

«Ул. Советская (от ул. им. Чапаева В.И.

до ул. им. Радищева А.Н.)»

13037,0

10.

«Ул. Б. Затонская (от ул. Валовой до кольца автобусного маршрута № 3)»

3369,0

1

2

3

11.

«Ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской

до ул. им. Радищева А.Н.)»

3500,0

12.

«Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М.

до Набережной Космонавтов)»

17709,0

13.

«Ул. Московская (от ул. им. Горького А.М.

до Привокзальной пл.)»

33888,0

14.

«Ул. им. Радищева А.Н. (от ул. им. Мичурина И.В.

до ул. Соколовой)»

23193,0

15.

«Ул. им. Горького А.М. (от ул. Б. Казачьей

до ул. Соколовой)»

12800,0

16.

«Просп. Энтузиастов (от ул. им. Орджоникидзе Г.К.

до ул. Крымской)»

37229,0

17.

«Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Шелковичной

до ул. Б. Казачьей)»

3900,0

18.

«Ул. Б. Горная»

5926,0

19.

«Ул. Б. Садовая»

4905,0

20.

«Ул. им. Разина С.Т.»

4312,0

21.

«Ул. им. Тулайкова Н.М.»

4228,0

22.

«Соборная пл.»

3810,0

23.

«Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Радищева А.Н.

до ул. им. Мичурина И.В., от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Набережной Космонавтов)»

14909,0

24.

«Ул. им. Блинова Ф.А.»

5365,0

25.

«Ул. Танкистов (от ул. им. Академика Навашина С.Г.

до ул. им. Бирюзова С.С. и от ул. Трудовой

до ул. Зерновой)»

15890,0

26.

«Ул. им. Посадского И.Н.»

12747,0

27.

«Ул. им. Челюскинцев (от ул. им. Рахова В.Г.

до ул. им. Горького А.М.)»

8809,0

28.

«Ул. Лунная»

8753,0

29.

«Ул. им. Исаева Н.В»

13754,0

30.

«Ул. им. Блинова Ф.А. (от ул. Производственной

до ул. Перспективной)»

6001,0

31.

«1-й проезд Строителей»

3408,0

32.

«Ул. Ясельная»

3030,0

33.

«Просп. им. 50 лет Октября (местные проезды в Кировском районе: левая сторона от дома № 5

до ул. Алексеевская, правая сторона от дома № 18

до ул. Технической

11900,0

34.

«Театральная пл. (от ул. им. Радищева А.Н.

до ул. им. Горького А.М.)»

5338,0

35.

«Дорога в промзоне ВСО»

6200,0

36.

«Дорога к р. Волге по маршруту автобуса № 34»

5501,0

1

2

3

37.

«Ул. Международная»

9630,0

38.

«Ул. им. Вавилова Н.И. (от Мирного переулка

до ул. им. Рахова В.Г)»

2057,0

39.

«13-й Белоглинский проезд»

1450,0

40.

«Фруктовый проезд»

7630,0

41.

«16-й Белоглинский проезд»

1295,0

42.

«Ул. 1-я Беговая»

3000,0

43.

«Ул. Беговая»

2600,0

44.

«Ул. Новоузенская (от ул. Астраханской

до ул. Вокзальной)»

1675,0

45.

«Ул. Соляная»

3980,0

46.

«Ул. Шелковичная (от ул. Вокзальной

до поселка НИТИ)»

2350,0

47.

«5-й Лесопильный пр. (от просп. Энтузиастов

до кольца автобусного маршрута № 20)»

4740,0

48.

«Ул. им. Котовского Г.И.»

1111,0

49.

«Ул. им. Загороднева В.И. (от ул. Измайлова

до ул. Зеркальной)»

3545,0

50.

«3-й Товарный пр.»

1200,0

51.

«Ул. Измайлова (от ул. 2-й Прокатной

до ул. им. Загороднева В.И.)»

1182,0

52.

«Ул. Производственная»

4464,0

53.

«Ул. Миллеровская (от 5-го Динамовского пр.

до 11-го Динамовского пр.)»

9450,0

54.

«Ул. Рабочая (от ул. Вокзальной до ул. им. Емлютина Д.В., от ул. Б. Садовой до жилого дома № 226)»

2500,0

55.

«Ул. Елшанская»

26245,0

56.

«Сокурский тракт»

17248,0

57.

«Ул. Белоглинская (от ул. им. Рахова В.Г.

до ул. им. Емлютина Д.В., от ул. Б. Садовой до

13-го Шелковичного пр. - от ул. им. Емлютина Д.В.

до ул. Вокзальной, от ул. им. Разина С.Т.

до ул. Университетской)»

3349,0

58.

«Ул. Соборная (от Соборной пл.

до ул. им. Челюскинцев)»

2992,0

59.

«Ул. им. 53-й Стрелковой дивизии»

4877,0

60.

«Ул. Зеркальная (от ул. 1-й Прокатной

до ул. 2-й Прокатной, от ул. им. Загороднева В.И.

до просп. Строителей)»

1438,0

61.

«Ул. им. Вавилова Н.И. (от ул. Университетской

до ул. им. Рахова В.Г.)»

8353,0

62.

«Ул. Артиллерийская»

700,0

 

1

2

3

63.

«Ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г.

до ул. им. Лермонтова М.Ю.)»

2058,0

64.

«Автодорога от ул. Б. Затонской до дороги на Займище (район рынка стройматериалов)»

11000,0

65.

«Ул. им. Зарубина В.С.»

10560,0

66.

«Ул. Б. Горная (от ул. им. Горького А.М. до ул.

1-й Выселочной (от Танкистов до Мурманского пр.)»

26932,0

67.

«Дорога ул. Одесская»

8160,0

68.

«Дорога ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Астраханской, от ул. им. Разина С.Т.

до ул. Б. Садовой, от ул. Политехнической до областной больницы)»

23247,0

 

Итого в 2019 году

582034,0

 

Всего

1391454,5

 

наверх